T+总账反结账步骤:
1.财务结账后凭证发现问题要调整,需要先进行反结账操作,点击【系统管理】-【财务结账】如图下:
2.选择对应月,点击【取消结账】即可
3.反结账后,结标识消失(注意只能逐月反结账)
T+总账反记账步骤:
1.点击【总账】-【日常业务】-【凭证管理】,过滤条件中选择好【会计期间】、【记账状态】选择【已记账】,点击【确定】进入;
2.在【全部凭证】的页签下,勾选上需要取消记账的凭证记录,同时按【CTRL+ALT+H】进行反记账;
补充:提供各地区用友(东莞用友,深圳用友,广州用友,东莞财务软件,东莞ERP系统,东莞用友代理商)